Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 47/2025/5 Faktúra - kuch. riad 48,77 s DPH 04.04.2025 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 47/2025/3 FA - výroba a montáž mreže 270,00 s DPH 01.04.2025 Jozef Benek Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 35/2025/29 Faktúra - tlačiareň 68,75 s DPH 31.03.2025 KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 35/2025/28 Faktúra - Deň učiteľov - posedenie 346,60 s DPH 31.03.2025 MALIEB, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 35/2025/27 Faktúra - uč. pomôcky - farby 101,30 s DPH 31.03.2025 NOMIland s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 35/2025/26 Faktúra - policová skrinka 129,00 s DPH 31.03.2025 NOMIland s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 35/2025/25 Faktúra - učebné pomôcky 1 092,52 s DPH 31.03.2025 NOMIland s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 35/2025/23 Faktúra - študenský časopis 24,00 s DPH 28.03.2025 KOMENSKY VIRAL , s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 28.03.2025 04.04.2025
Faktúra 35/2025/22 Faktúra - uč. pomôcky 198,97 s DPH 27.03.2025 Ľuboš Franek Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 35/2025/21 Faktúra - čistiace prostriedky 414,07 s DPH 27.03.2025 APBSK, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 18.03.2025 27.03.2025
Faktúra 35/2025/19 Faktúra - dlažba 2 305,43 s DPH 26.03.2025 GARBIAR Stavebniny s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 35/2025/18 FA č.8432500325 - Vema 30,75 s DPH 24.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Zmluva 45/2025/1 Kolektívna zmluva 2025 s DPH 20.03.2025 Mgr.Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 35/2025/17 Faktúra -_konzultant pri ochrane oznamovateľov protispoloč.činnosti 135,90 s DPH 18.03.2025 Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 35/2025/15 Elektronická faktúra č. 259056808 od DSI DATA, a. s. 61,50 s DPH 12.03.2025 DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 35/2025/14 Faktúra - technický služby 68,54 s DPH 11.03.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 35/2025/13 FA Telekom_ za obdobie 8.2.2025 - 7.3.2025 65,73 s DPH 10.03.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 14.03.2025
Faktúra 35/2025/12 Faktúra maľovanie 3 228,75 s DPH 10.03.2025 Andrej Ulrich Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 35/2025/11 Faktúra číslo: 8412501063 - VEMA 822,87 s DPH 10.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 14.03.2025
Faktúra 35/2025/10 SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025 371,67 s DPH 10.03.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 19.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2088